Como responsable de restaurante, necesitas desvincular una FAR (Factura por recibir) y una FF (Factura de proveedor) previamente vinculadas por error para corregir tus registros financieros. Esta guía te acompaña en este proceso.
Observaciones: Cada acción realizable en la aplicación está sujeta a permisos. Si no puedes realizar las acciones recomendadas en los artículos que consultas, puede deberse a que los permisos necesarios no están activados para tu perfil de usuario. Ponte en contacto con el equipo de soporte o con tu administrador para obtener más información.
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Es posible que hayas vinculado manualmente una FAR aislada a una FF aislada. Si esta vinculación fue un error, puedes desvincularlas. Ten en cuenta que no es posible desvincular una FAR de una FF si su asociación no proviene de una vinculación manual. Una FAR y una FF pueden estar vinculadas sin pasar por la asociación manual si introduces la FF directamente desde la factura ya generada añadiendo el número de la FF en la pestaña Generalidades.
- Selecciona Pedidos de proveedores > Conciliación facturas.
- Selecciona la factura resultante de la asociación de una FAR y una FF.
- Selecciona Desvincular, visible en la parte inferior izquierda de la pestaña Generalidades de la factura.
La FAR y la FF quedan separadas.
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